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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-16 16:07

一、收款時
借:銀行存款
貸:其他應付款——專項資金
二、專項資金使用時
借:其他應付款——專項資金
貸:銀行存款(或庫存現金)
發票報銷付款使用

向曉玲 追問

2020-01-16 17:13

老師可不可以直接沖收益:借:其他應付款——專項資金   貸:其他收益

江老師 解答

2020-01-16 17:17

你想這樣做,也可以,就是以前的報銷做費用。
一、收款時
借:銀行存款
貸:其他應付款——專項資金
二、專項資金使用時
借:費用類科目(或資產科目)
貸:銀行存款(或庫存現金)
三、專項資金轉其他收益
借:其他應付款——專項資金
貸:營業外收入

向曉玲 追問

2020-01-16 17:51

現在不是放到了其他收益這個科目去了嗎,做這筆分錄的前提   是這個項目已經研發完成了嗎?借:其他應付款——專項資金 貸:其他收益

江老師 解答

2020-01-16 17:56

按理論上講,是計入其他收益。實際工作中計入營業外收入,不然無法申報

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一、收款時 借:銀行存款 貸:其他應付款——專項資金 二、專項資金使用時 借:其他應付款——專項資金 貸:銀行存款(或庫存現金) 發票報銷付款使用
2020-01-16 16:07:06
借其他應付款個人貸營業外收入。
2022-06-16 21:40:47
你好,是的,否則稅局是不給企業注銷的
2018-06-26 11:33:34
你好,這個如果確定沒有辦法把這個應付款還掉,那么需要轉到營業外收入里面去
2022-03-19 16:38:08
同學,你好 把之前多掛的其他應付款,紅沖掉
2022-01-28 16:14:30
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