

老師您好!我們是建筑公司,現有一筆業(yè)務會計賬務處理咨詢,我們下面分包單位發(fā)泡混凝土,5000元,已開具發(fā)票,但其中600元為加工過程中借用我們下面班組小工工資,結算上寫明,支付對方4400,其余600元由我們代扣支付給我們下面班組長。會計分錄為:借:應付賬款—發(fā)泡混凝土 4400 其他應付款—泥工班 600 貸: 銀行存款4400 600。這樣做有問題嗎?
答: 你好,借:應付賬款發(fā)泡混凝土5000 貸:銀行存款4400 其他應付款工班600。 借:其他應付款工班600 貸:銀行存款600
公司一般戶和基本戶之間的公司往來賬 是做在一個賬套內么?如 一般戶轉入1萬元入基本戶,賬務處理: 借其他應收款-公司往來 貸:銀行存款-一般戶; 然后在做個分錄,借:銀行存款-基本戶 貸:其他應付款-公司往來
答: 一般戶轉入1萬元入基本戶 借銀行基本戶 貸銀行一般戶
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本公司劃撥1萬元已作為其他應付款入賬,之后對方公司開來1.1萬元的發(fā)票。本公司實際支付1萬元,會計分錄怎么處理?本公司只有1萬元用于支付
答: 學員你好, 需要明確為什么開來1.1萬元的發(fā)票,如果是因為提前付款給與的現金折扣,可沖減財務費用。









粵公網安備 44030502000945號


