

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應(yīng)付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資5然后計提福利費借應(yīng)付職工薪酬福利5貸應(yīng)付職工薪酬福5對嗎
答: 你好,工資的話也應(yīng)該是制造費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利貸:銀行存款以上科目應(yīng)付職工薪酬-職工福利 記錯了,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-獎金。請問怎么調(diào)整?
答: 借應(yīng)付職工薪酬獎金貸,應(yīng)付職工薪酬、職工福利。
老師單位直接購入產(chǎn)品,發(fā)放福利,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款,還需要計提嗎? 借管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
報銷聚餐費,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
請問老師,單位食堂買米面,借:管理費用_職工福利費貸:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費,支付時,借:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費貸:銀行存款,對嗎?







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阿慢 追問
2020-01-23 14:28
陳詩晗老師 解答
2020-01-23 14:35
陳詩晗老師 解答
2020-01-23 14:36
阿慢 追問
2020-01-23 14:49
陳詩晗老師 解答
2020-01-23 15:02
阿慢 追問
2020-01-23 20:10
陳詩晗老師 解答
2020-01-23 20:39