老師,營業(yè)外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


老師增值稅23欄出現(xiàn)的負數(shù)(多繳)的部分我要怎么才能把它抵扣掉呢
答: 后期有稅金的時候抵扣你的增值稅 那個時候你就不用繳納稅金了
導入小規(guī)模發(fā)票數(shù)據后小規(guī)模增值稅主表中23欄本期預繳稅款有9千多的金額,導致24_27欄為負數(shù),是直接刪掉23欄嗎?還是怎么操作
答: 你好 實際你是多繳納了嗎 沒法刪除 系統(tǒng)自帶的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我22年本地預繳的增值稅留存能抵扣,和之后繳的增值稅都走的應交稅費-已交稅金科目,現(xiàn)在我想把留存能抵扣的部分單獨提出來,和正常繳稅的科目分開,我改怎么調整?
答: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)? 貸:應交稅費——預繳增值稅?





粵公網安備 44030502000945號


