

老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元全部作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報(bào)增值稅的時候是填報(bào)在”005增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
金稅盤服務(wù)費(fèi)有280元可以全額抵扣,我在增值稅申報(bào)表復(fù)表4中填寫了,在主表中也填寫了。為什么申報(bào)通過不了?
答: 你好,減免表填寫了嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報(bào)中,金稅盤的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的對嗎?2.申報(bào)時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報(bào)表”主表15欄“免、抵、退應(yīng)退稅額”中填寫數(shù)據(jù)?
答: 1.是,2 填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還有附表4 和主表23欄
填報(bào)增值稅納稅申報(bào)主表時,25行期初未繳稅額為負(fù)數(shù),當(dāng)時申報(bào)增值稅時如何抵扣
老師,增值稅服務(wù)費(fèi)有個280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后,主表是自動生成的嗎,還是需要自己在主表23行填的
一般納稅人,增值稅申報(bào)表中附表四中有增值稅稅控設(shè)備稅額遞減,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也有稅控設(shè)備抵扣?那么稅控盤抵扣我應(yīng)該填寫到哪個附表?











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云淡風(fēng)輕 追問
2020-02-13 16:12
郭老師 解答
2020-02-13 16:13
云淡風(fēng)輕 追問
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郭老師 解答
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