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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-04 20:41

需要的,銷售時就是
借 主營業務成本
貸 庫存商品

驍鎷駒 追問

2020-03-04 20:44

下月沖回時怎么做?借應付賬款-暫估貸庫存商品,對么,還需不需要結轉成本?

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 20:45

沖回分錄處理是對的。
然后根據正確金額
借 庫存商品
貸 應付賬款
如果金額有差異,那么結轉成本也有差異,你直接對差異金額調整營業成本就是了

驍鎷駒 追問

2020-03-04 20:46

沒有差額就不需要結轉成本了是吧老師?

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 20:47

是的,不需要了。同學

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相關問題討論
需要的,銷售時就是 借 主營業務成本 貸 庫存商品
2020-03-04 20:41:46
按照不含稅的暫估
2024-06-27 16:48:00
按照含稅的來直接價稅合計做賬,它的增值稅抵扣不了借庫存商品貸銀行存款。
2022-03-04 16:45:04
你好,購進的時候做了價稅分離,進項稅額抵扣了,那結轉成本的時候就是不含稅金額。
2022-02-25 19:48:51
同學你好,是的,不含稅的庫存商品的金額
2024-02-28 13:06:45
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