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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-07-05 17:44

同學您好,不要的,
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:庫存商品,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

小魚兒 追問

2023-07-05 18:36

那么這個月結轉成本怎么做賬呢?結轉成本的金額應該是不含稅金額吧?

易 老師 解答

2023-07-05 18:37

同學您好,學員您好,是的,對的轉成本的金額應該是不含稅金額    

小魚兒 追問

2023-07-05 18:45

4:合并分錄應該是,借:應收賬款(CIF金額) 貸:第一行主營業務收入(FOB金額),第二行其他應付款-運保費(I和F)。您看我理解的對嗎

易 老師 解答

2023-07-05 18:50

同學您好,是的沒錯, 是這樣的    

小魚兒 追問

2023-07-05 20:07

暫估的借庫存商品,請問是含稅金額嗎?還是不含稅金額?雖然發票還沒開過來,但是根據合同,含稅還是不含稅的金額都可以精確算出來,就是不知道填哪個

易 老師 解答

2023-07-05 22:26

同學您好,暫估與稅沒關系,稅是發票確認的,也請不要隨意催,催一次,我們要免費 答5個題才能重新計任務    

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同學您好,不要的, 暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-07-05 17:44:15
按照不含稅的暫估
2024-06-27 16:48:00
你好,購進的時候做了價稅分離,進項稅額抵扣了,那結轉成本的時候就是不含稅金額。
2022-02-25 19:48:51
是的這個是要做沖減進項稅額轉出。
2023-05-19 11:15:01
借:庫存商品——暫估入庫 貸:應付賬款——暫估應付賬款 2、月初沖暫估入庫的會計分錄如下: 借:庫存商品——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字) 3、待取得對應發票時: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
2023-05-09 23:47:34
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