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諾卓
于2020-03-13 12:40 發布 ??2544次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-13 12:41
你好確認了收入需要結轉的
諾卓 追問
2020-03-13 12:43
您好,謝謝老師,次月發票來了,,沖紅暫估成本,按實際成本入賬,上月結轉的主營業務成本科目怎么處理呢?
郭老師 解答
2020-03-13 12:45
你好,一塊紅沖的,
2020-03-13 12:48
2020年1月來了進項成本票,重新入實際成本,怎么會有辦法體現的2019年的成本呢,對這點我有疑問
2020-03-13 12:49
19年做了成本20年紅紅沖然后正數做一個,一正數一負數不影響
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建筑企業2019年12月暫估成本入賬了,直接做分錄借:工程施工—暫估成本,貸:應付賬款XX,那暫估的需要結轉到主營業務成本嗎?那2020年1月份來了進項成本票,
答: 你好 確認了收入需要結轉的
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑企業分項目核算,主營業務成本要用二級科目了吧
答: 你好; 建議設置明細 科目 做 項目名稱區分下 ;
公司是建筑公司 給別人施工 支付施工款如何做賬?是借:主營業務成本 貸:應付賬款 還是借:工程施工 貸:應付賬款
討論
"建筑行業,發票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估應付款2.來發票 借工程施工 貸銀行 同時結轉成本 借主營業務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業務成本 負數貸應付賬款-暫估應付款 負數"
有一筆大額的第一季度暫估的成本,結果今年也不會有這成本票入賬,我怎么沖銷? 當時是做的 借主營業務成本,貸應付賬款。要是現在做返分錄,營業成本在利潤表就顯示負數了。希望老師指導一下。
你好 老師我想請教一個關于建筑業工程施工結轉到主營業務成本的時候需要附什么附件那?
請問老師,借:主營業務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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諾卓 追問
2020-03-13 12:43
郭老師 解答
2020-03-13 12:45
諾卓 追問
2020-03-13 12:48
郭老師 解答
2020-03-13 12:49