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永不言棄&木林森
于2020-03-18 10:16 發布 ??3002次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-18 10:18
如果是外購商品發給職工,不用視同銷售
永不言棄&木林森 追問
2020-03-18 10:21
如果在企業所得稅的角度來看,外購的東西給員工發的福利,需不需要記做所得稅的收入中,要進行納稅調增?
玲老師 解答
2020-03-18 10:35
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款,你看這個分錄是不涉及收入的
2020-03-18 10:44
以上說的是增值稅,我現在說的是所得稅,那在所得稅匯算清繳的時候屬不屬于視同銷售的情況,記入收入的基數中?
2020-03-18 10:45
這個不是視同銷售的業務
企業的一個成本費用支出
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作為給職工發放的非貨幣性福利費,匯算清繳的時候要確認視同銷售,納稅調增么?
答: 如果是外購商品發給職工,不用視同銷售
匯算清繳納稅調增具體怎么操作?就是準備匯算清繳怎么調增???
答: 這個時間納稅調整明細表里面調整。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,研發費用中的福利費要做應發工資14%納稅調整嗎,匯算清繳的時候
答: 你好,學員,這個是要的,學員
管理費用里的福利費在匯算清繳時需要填寫在職工薪酬納稅調整表中嗎
討論
公司從農業生產者手中買了農產品,對方能開具村委會證明,但是不便去開具發票,公司能拿村委會證明和付款憑證和農產品照片做附件入賬,可以直接做福利費用入賬,還是得所得稅匯算清繳納稅調增?
匯算清繳納稅調整項目明細表,業務招待費支出數據都要調增嗎,沒有做過匯算清繳
老師,匯算清繳時,要納稅調增不
請問,之前會計每年的匯算清繳業務招待費,職工福利費從來都不做納稅調增,我要不要去管它
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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永不言棄&木林森 追問
2020-03-18 10:21
玲老師 解答
2020-03-18 10:35
永不言棄&木林森 追問
2020-03-18 10:44
玲老師 解答
2020-03-18 10:45
玲老師 解答
2020-03-18 10:45