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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-23 10:45

借:預付賬款 貸:其他應收款 (采購員之前的個人借款)  
月末:借:原材料(暫估) 貸:預付賬款
收到票據的月份:
借:預付賬款 貸:原材料(暫估)
按收到票據的金額
借:原材料   應交稅費 -進項稅  貸:預付賬款

縈縈老師 解答

2020-03-23 10:46

借:預付賬款1000 貸:其他應收款 (采購員之前的個人借款) 1000
月末:借:原材料(暫估)1000 貸:預付賬款1000
收到票據的月份:
借:預付賬款1000 貸:原材料(暫估)1000
按收到票據的金額
借:原材料884.956 應交稅費 -進項稅115.044 貸:預付賬款1000

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借:預付賬款 貸:其他應收款 (采購員之前的個人借款) 月末:借:原材料(暫估) 貸:預付賬款 收到票據的月份: 借:預付賬款 貸:原材料(暫估) 按收到票據的金額 借:原材料 應交稅費 -進項稅 貸:預付賬款
2020-03-23 10:45:17
你好,取得發票的時候,把之前暫估的全部紅沖 然后根據發票做有票購進的分錄,沒有發票的部分做無票購進分錄?
2023-11-04 14:13:09
發票來了貼在購入材料的憑證后邊就是
2023-09-12 11:03:48
您好 (1)職工李明出差預借差旅費2000元,以現金支付,出差回來后報銷費用1400元,余款已退回現金。 借:其他應收款 2000 貸:庫存現金 2000 借:管理費用 1400 借:庫存現金 600 貸:其他應收款 2000 (2)采購辦公用品,支付現金500元。 借:管理費用 500 貸:庫存現金 500 (3)現金清查中發現短缺100元,由出納員劉青負責賠償。 借:待處理財產損溢100 貸:庫存現金 100 借:其他應收款 100 貸:待處理財產損益 100 (4)銷售產品一批,價款10000元,增值稅稅率13%,收到支票并存入銀行。 借:銀行存款 11300 貸:主營業務收入 10000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1300 (5)開出轉賬支票,支付管理部門電費4500元。 (6)購進原材料,價款200 000元,增值稅26000元,以轉賬支票付,材料已驗收入庫。 借:原材料 200000 借:應交稅費-應交增殖-進項稅額 26000 貸:銀行存款 226000 (7)委托銀行開出50000元銀行匯票用于采購材料。采購材料價款42000元,增值稅進項稅額5460元,材料已驗收入庫,余款退回。 借:原材料 42000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5460 借:銀行存款 50000-42000-5460=2540 貸:其他貨幣資金 50000 (8)匯出80000元去外地設立采購專戶。采購結束,支付材料價款60000元,增值稅項稅額7800元,所購材料已驗收入庫,余款已收回。 借:其他貨幣資金 80000 貸:銀行存款 8000 借:原材料 60000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額7800 借:銀行存款 80000-60000-7800=12200 貸:其他貨幣資金 80000
2022-11-08 20:09:27
是的,票不到就一直要暫估,直到收到發票!
2018-09-21 09:49:07
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