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Nv~Li
于2020-03-23 15:52 發布 ??1029次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-23 15:55
對的,不需要做的。
Nv~Li 追問
2020-03-23 16:13
驗證了發票,但當月沒有銷項,那要還需要結轉未抵扣的斤項稅額嗎?
郭老師 解答
2020-03-23 16:16
需要把進項結轉到轉出未交增值稅。
2020-03-23 16:22
分錄該怎么寫呢?
2020-03-23 16:27
借轉出未交增值稅貸進項。都是三級科目
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老師,請問當月沒有開過發票,沒有收入,那當月做賬成本是不是不用也不做?因為我司當月的成本都是先預估的
答: 對的,不需要做的。
公司已經開了發票,有了收入,沒有收到款,也沒有成本,怎么做賬?暫估成本怎么做?
答: 您好!確認收入:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師現在工程公司都面臨的問題就是收入發票開的多,成本和費用票少,怎么做賬會平衡一
答: 你好,同學。 做賬會平衡?什么意思,你這做賬是根據你實際發生的收入和成本費用處理的啊。
在嗎,收到成本發票怎么做賬呢
討論
老師好,在沒收到成本發票的情況下,可以做賬暫估成本嗎?
老師,我們是POS機代理商,沒有成本,只有員工工資,我們的收入就是總部給我們的分潤,本月給總部開了5萬的發票,總部給我們對公上打了3萬,其余2萬由總部直接發給了做兼職的,我要怎么做賬
上月未收到發票做暫估成本入賬,本月成本部分發票收到且已支付,在做分錄時應怎么分錄?
老師,因為這個月的產量很少,我們到成本大于收入了,怎么做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Nv~Li 追問
2020-03-23 16:13
郭老師 解答
2020-03-23 16:16
Nv~Li 追問
2020-03-23 16:22
郭老師 解答
2020-03-23 16:27