老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計(jì)分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,電費(fèi)出來了,但是沒有交費(fèi),就沒得發(fā)票,這個(gè)怎么入賬,怎么算成本
答: 是的,沒有交費(fèi)所以發(fā)票也沒得,
我們廠里面,因?yàn)橐恍┟埽娏?個(gè)月不給我們開票了,但是我們一直是交了費(fèi)的,我做成本的時(shí)候,電費(fèi)這塊,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是先暫古入賬電費(fèi)發(fā)票?
答: 你好,需要的暫估每個(gè)月。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好.代同園區(qū)的其他公司支付電費(fèi)1萬元.掛了其他應(yīng)收賬款_電費(fèi),要收回電費(fèi)時(shí)開具銷項(xiàng)發(fā)票不含稅:8849.56元,入了其他業(yè)務(wù)收入_電費(fèi),那么結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本_電費(fèi),貸:其他應(yīng)收賬款_電費(fèi),要收回電費(fèi)時(shí)開具銷項(xiàng)發(fā)票不含稅:8849.56元,入了其他業(yè)務(wù)收入_電費(fèi),變成結(jié)轉(zhuǎn)成本是1萬元.
答: 老師,你好。有進(jìn)項(xiàng)稅,但是只收其他公司1萬元。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),反而虧了。






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