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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-03 10:36

老師,如果按照借:管理費用   貸:預付賬款,那么預付賬款會有10萬的余額,這預付賬款余額10萬又怎樣處理呢?因為5年前這筆預付賬款沒有入賬。也不是我們老板支付,是公司前老板支付的。

拉拉 追問

2017-01-03 10:48

老師,我的意思是期初預付賬款余額為0,按照借;管理費用等科目 貸;預付賬款,預付賬款就有貸方余額10萬元(欠電力公司電費10萬元),不會出現預付賬款借方余額越來越少。老師,還是按照借;管理費用等科目 貸;預付賬款這樣做憑證嗎?

鄒老師 解答

2017-01-03 10:32

借;管理費用等科目   貸;預付賬款

鄒老師 解答

2017-01-03 10:41

你好,隨著費用的報銷,預付賬款就越來越少了 
不管哪個支付的,是公司付款的就可以

鄒老師 解答

2017-01-03 10:49

你好,你不是說前面有預付了嗎 (5年前有一筆預交電費10萬元沒有入賬)

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相關問題討論
借;管理費用等科目 貸;預付賬款
2017-01-03 10:32:36
可以做賬,可以抵扣所得稅。
2024-07-23 11:42:50
借以前年度損益調整 進項稅額 貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,報銷做借其他應付款貸銀行
2020-02-08 14:20:11
生產成本月末結轉至庫存商品,就是結轉完工產品的成本,剩下的生產成本就是在產品的成本。
2023-04-07 10:14:33
您好。您好,可以的,可以正常抵扣。可以入賬。
2022-04-12 17:54:46
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