APP下載
GL
于2020-04-02 15:19 發布 ??4989次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-04-02 15:20
部分沖銷暫估憑證,按發票的金額正確入賬
GL 追問
2020-04-02 15:24
就是發票多少沖多少?之前暫估的管理費用~服務費,沖回之后,今年可以入到成本或者管理費用~咨詢費嗎?
入到成本的話,管理費用利潤表上就是負數可以嗎
江老師 解答
2020-04-02 15:31
發票是多少金額就沖多少金額。沖暫估的數據后,再按照發票入賬,發票是咨詢費,就是入咨詢費。成本的話,有收入才轉成本。至于管理費用可能是負數的。你可以暫緩如賬,等管理費用大于沖銷金額再入賬。
2020-04-02 15:35
就是說不管暫估的明細科目是啥,要根據發票內容入賬是吧?最好還是沖銷的是費用,就入費用,不能入賬成本的嗎老師
2020-04-02 15:37
肯定是沖銷暫估,與發票入賬同時進行。就是同月做賬務處理
2020-04-02 15:58
老師這個我知道,去年暫估分錄:借管理費用——服務費 貸應付賬款~暫估現在發票來了借:管理費用——服務費 負數 貸應付賬款~暫估 負數按照發票:借管理費用~咨詢費 貸應付賬款是這樣嗎老師?不能入賬成本歸集吧?不然管理費用就是負數
2020-04-02 15:59
是這樣的分錄。不能入成本。這個本身就是費用。
2020-04-02 16:01
老師,3月發生的成本費用,現在還沒到發票,3月我可以不暫估直接做進成本費用嗎?等4月來了發票再附在3月憑證后面?怎么處理呢老師
2020-04-02 16:07
3月沒有成本,但發生的收入,可以暫估成本后結轉收入對應的成本,如果沒有收入,可以等發票到了再處理
2020-04-02 16:25
有收入,還是要暫估嗎,不可以直接入賬,4月份的發票附在憑證后面嗎
2020-04-02 16:28
有收入,確認收入時,如果收入對應的成本足夠結轉,成本科目不形成負數,就不用暫估成本,如果是結轉成本后,是負數成本后,就是需要暫估一下成本,讓成本至少是0或正數
2020-04-02 16:36
之前暫估的是服務費,現在開票時技術服務費,我想把它入成本,直接人工成本里面,我們是軟件開發,如果入費用的話,您看技術服務費可以放在管理費用的哪個明細科目下合適,匯算清繳時服務費不是要填寫在辦公費或其他嗎?用哪個明細科目?
2020-04-02 16:37
入成本就存在問題,管理費用就是負數了,怎么辦?
2020-04-02 16:51
這個說明你管理費用當時記多了,你只有部分沖銷去年的管理費用,按發票的金額沖銷管理費用,后期再有發票時再沖銷部分去年的金額處理。如去年計了10000元,本月只收到發票4000元,如果沖銷10000元時,再按發票做4000元管理費用,最后管理費用是-6000元,如果是只沖4000元,再按發票做4000元,最后管理費用是0,下次取得發票后再沖剩余的6000元
2020-04-02 17:00
好的老師,我們是軟件開發為項目支付的技術服務費,沖銷暫估是管理費用~服務費,現在入管理費用哪個二級明細科目匯算清繳時不用填寫在其他呢
2020-04-02 17:22
是的,直接按原來的賬務處理沖銷,再按發票的金額入賬處理,就可以了
2020-04-02 17:53
技術服務費還是入賬管理費用~服務費下嗎?匯算清繳時服務費填寫在哪一欄?之前有的月份成本費用有負數的可以嗎?還要不要調整?
2020-04-02 17:57
這個肯定是不能為負數,只能說是正數填寫。
2020-04-02 18:12
之前的報表數據都已經申報了,現在調整過來,要改申報表啊老師,咋辦?申報的季度報表沒有負數,只是記賬軟件4月和9月當月利潤表有負數可以嗎
2020-04-02 18:55
不用改財務報表,直接根據財務報表年度報表,進行填寫企業所得稅的匯算清繳的數據。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,去年暫估成本現在來了一部分發票,我直接在這月先沖銷暫估,再按發票正常入賬嗎?是把暫估的沖銷完還是發票來多少沖多少?
答: 部分沖銷暫估憑證,按發票的金額正確入賬
暫估商品入賬銷售結轉成本 發票回來沖暫估的時候需要沖成本嗎?
答: 你好,之前結轉的成本數據有錯誤嗎??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教一下 商品暫估入賬 銷售結轉成本 發票回來之后沖暫估款 成本也要沖掉嗎?
答: 嗯,對的成本也是要沖掉的。
1季度暫估成本(,沒票),下季度又多了成本,沒有票入賬,沖銷賬估成本,可以的嘛?
討論
老師,我們企業成本發票不夠,可以先暫估,后面收到發票了來沖銷嗎?
老師通過生產成本結轉成本的暫估入賬,在沖銷暫估入賬時需要做沖銷生產成本的分錄不,
請問老師:沖銷暫估入庫的同時,是否還要沖銷暫估的成本?
沖暫估入庫,發票到了,需要沖成本嗎?老師,意思暫估入庫和結轉的成本都需要沖紅,再重新入賬對吧
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 4464 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
GL 追問
2020-04-02 15:24
GL 追問
2020-04-02 15:24
江老師 解答
2020-04-02 15:31
GL 追問
2020-04-02 15:35
江老師 解答
2020-04-02 15:37
GL 追問
2020-04-02 15:58
江老師 解答
2020-04-02 15:59
GL 追問
2020-04-02 16:01
江老師 解答
2020-04-02 16:07
GL 追問
2020-04-02 16:25
江老師 解答
2020-04-02 16:28
GL 追問
2020-04-02 16:36
GL 追問
2020-04-02 16:37
江老師 解答
2020-04-02 16:51
GL 追問
2020-04-02 17:00
江老師 解答
2020-04-02 17:22
GL 追問
2020-04-02 17:53
江老師 解答
2020-04-02 17:57
GL 追問
2020-04-02 18:12
江老師 解答
2020-04-02 18:55