請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師,我們建筑業(yè)有一些供應(yīng)商開發(fā)票比較晚,比如供應(yīng)商開的發(fā)票是3月份的,我這個項目要結(jié)轉(zhuǎn)成本是1月份,我能不能把3月份的發(fā)票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
答: 你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發(fā)票。紅沖之前的暫估在做發(fā)票的這個發(fā)票不能提前做。
你好老師,上一年度我做了暫估入賬,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到票金額都一致,這月還用在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 今年收到票金額都一致,這月不用在結(jié)轉(zhuǎn)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下 商品暫估入賬 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票回來之后沖暫估款 成本也要沖掉嗎?
答: 嗯,對的成本也是要沖掉的。







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日曄星晨 追問
2022-02-19 12:05
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