

請問給客戶加工,開出了加工費發票,怎么結轉成本呢?要做哪些分錄?
答: 你好 你們是受托加工方 只是收取加工費 是嗎
請問暫估入庫后,已經結轉成本的,下月收到發票要做哪些分錄
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 暫估款 負數,結轉成本有問題做借主營業務成本 負數 貸 庫存商品 負數 之后重新做正確做就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月暫估的成本 1.次月必須紅沖嗎?2.如果次月回來發票了 紅沖分錄 那還需不需要把上學的成本重新 按發票做結轉成本呢?
答: 1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調整 或者整個沖紅重新記賬 都可以








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哭泣的電燈膽 追問
2020-04-17 09:50
meizi老師 解答
2020-04-17 09:56
哭泣的電燈膽 追問
2020-04-17 09:58
meizi老師 解答
2020-04-17 10:02
哭泣的電燈膽 追問
2020-04-17 10:37
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2020-04-17 10:44