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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-17 09:49

你好  你們是受托加工方    只是收取加工費 是嗎

哭泣的電燈膽 追問

2020-04-17 09:50

是的

meizi老師 解答

2020-04-17 09:56

你好 
1、當企業收到受托加工物資時:

不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記。

2、實際加工時:

借:生產成本

貸:制造費用 等

3、完工入庫時:

借:庫存商品--受托加工完工商品

貸:生產成本

4、交付完工物資時:

借:應收帳款 等

貸:主營業務收入 等

貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)

貸:應交稅金--應交消費稅

同時,結轉庫存商品:

借:主營業務成本 等

貸:庫存商品--受托加工完工商品

另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資

哭泣的電燈膽 追問

2020-04-17 09:58

那開出的加工費,不做處理么?那要怎么入賬?

meizi老師 解答

2020-04-17 10:02

你好  交付的時候 你取得了加工費 就做了收入了 你看看上面分錄

哭泣的電燈膽 追問

2020-04-17 10:37

老師,沒有做庫存商品入庫這個分錄,直接賣出了,這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-04-17 10:44

你好   人家的產品 你直接賣出去 ?

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相關問題討論
你好 你們是受托加工方 只是收取加工費 是嗎
2020-04-17 09:49:33
借庫存商品 負數 貸應付賬款 暫估款 負數,結轉成本有問題做借主營業務成本 負數 貸 庫存商品 負數 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
您好,暫估成本入賬,只是發票沒有來,我們的成本實際是發生了 登記實際發生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05
1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
貨物的嗎 借庫存商品貸銀存 結轉成本借主營業務成本貸庫存商品
2020-01-07 23:55:33
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