老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


你好,請問工程項目沒收到發(fā)票,月未要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,套計分錄是怎么做
答: 您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實(shí)際是發(fā)生了 登記實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等
老師好,個體,沒有進(jìn)貨發(fā)票,怎么寫付款分錄啊,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
答: 貨物的嗎 借庫存商品貸銀存 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上年估計10萬原料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年來票,開了9萬,估計估多了,怎么做分錄?借 原料 -10 貸 應(yīng)付 -10 ,借 原料 9 貸 應(yīng)付 9 還用調(diào)整以前的成本么?
答: 您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調(diào)整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應(yīng)付賬款10,貸:以前年度損益調(diào)整10,再按發(fā)票入賬 借:以前年度損益調(diào)整9貸:應(yīng)付賬款9







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2019-12-16 14:13
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2019-12-16 14:15
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