老師好,個(gè)體,沒有進(jìn)貨發(fā)票,怎么寫付款分錄啊,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

負(fù)責(zé)的未來(lái)
于2020-01-07 23:50 發(fā)布 ??1633次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-07 23:55
貨物的嗎
借庫(kù)存商品貸銀存
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
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您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來(lái),我們的成本實(shí)際是發(fā)生了
登記實(shí)際發(fā)生的合同成本
借:工程施工-合同成本
貸:應(yīng)付職工薪酬、庫(kù)存材料等
2024-04-13 06:53:05
貨物的嗎
借庫(kù)存商品貸銀存
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020-01-07 23:55:33
1.最好次月沖紅 因?yàn)闀汗朗桥R時(shí)性的
2.可以按照差額調(diào)整 或者整個(gè)沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
您好,這部分屬于上年成本,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,分錄如下:先沖銷估計(jì)借:應(yīng)付賬款10,貸:以前年度損益調(diào)整10,再按發(fā)票入賬 借:以前年度損益調(diào)整9貸:應(yīng)付賬款9
2021-10-23 22:51:29
您好
可以先計(jì)入原材料科目 然后領(lǐng)用計(jì)入成本 根據(jù)領(lǐng)用的數(shù)量對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
借;原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
借;勞務(wù)成本
貸:原材料
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
2020-02-07 15:52:43
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