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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-04-13 06:53

您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實際是發(fā)生了
登記實際發(fā)生的合同成本
借:工程施工-合同成本
貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等

映山紅 追問

2024-04-13 07:32

當(dāng)初付款時,做的分錄是,借預(yù)付賬款 貸 銀行存款,是不是還要做一步啊

廖君老師 解答

2024-04-13 07:46

您好,是的哦,我們要做到成本里,利潤才會少,要不多交了所得稅以后,在匯繳時申請退稅容易被查賬的

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您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實際是發(fā)生了 登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05
貨物的嗎 借庫存商品貸銀存 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-01-07 23:55:33
1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調(diào)整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調(diào)整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應(yīng)付賬款10,貸:以前年度損益調(diào)整10,再按發(fā)票入賬 借:以前年度損益調(diào)整9貸:應(yīng)付賬款9
2021-10-23 22:51:29
您好 可以先計入原材料科目 然后領(lǐng)用計入成本 根據(jù)領(lǐng)用的數(shù)量對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 借;原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 借;勞務(wù)成本 貸:原材料 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2020-02-07 15:52:43
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