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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-05-19 12:57

如果沖回1000個,那是不是還要再暫估1000個,不然庫存會是負數的

寂寞的黑褲 追問

2016-05-19 13:05

老師,我現在有三個數字你再幫我看下:1.總共暫估的數量1000個。2.本月發票來的數量300個。3.總共暫估1000個-已經領了300個=700個。(目前庫存的數量)。老師,如果這三種情況,要沖哪筆更合適

鄒老師 解答

2016-05-19 10:14

1,沖回1000
3,之間的差異一般不處理

鄒老師 解答

2016-05-19 12:59

是的

鄒老師 解答

2016-05-19 13:10

把上個月月末暫估的沖回,然后根據發票入賬,然后再根據情況暫估

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相關問題討論
1,沖回1000 3,之間的差異一般不處理
2016-05-19 10:14:04
你好,學員,1月銷售,成本按照暫估結轉 會發票當月,按照差額結轉成本
2022-03-02 13:17:49
你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做
2022-07-19 15:05:57
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-07-19 14:32:53
你好;? ? 先紅沖暫估; 按發票做賬; 差異部分 調整金額? ?
2022-09-29 09:13:52
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