女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

秦紅斌老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-01-05 14:51

同學你好,把暫估沖銷,再按發票實際金額作賬務處理便可。

嗚啦啦啦 追問

2024-01-05 15:19

關鍵數量單價金額都對不上怎么沖

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 15:55

同學,你好,把之前的數量和金額一起沖銷,再按現成的數量和金額入賬就可以了。

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 16:20

同學你,以前的做的賬全部沖銷,再重新按現在的發票金額及數量入賬,以前不管怎么做的賬,做了多少,都沖掉

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 16:20

同學你好,少個字,不好意思

嗚啦啦啦 追問

2024-01-05 17:01

是不是沖銷這個領料單

嗚啦啦啦 追問

2024-01-05 17:20

是不是這樣,老師~~

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 18:14

同學你好,你的賬好亂哦,生產領用的不用沖銷,只要沖銷暫估就可以了,借:應付賬款 5581.25 貸:原材料-暫估-拉頭 5581.25,收到發票了,按實際發票金額數量入賬,生產領用的生產成本,按差額作分錄,借:生產成本 貸:原材料,或作相反分錄,

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 18:16

因為生產領用的數量不會變,只是單價變了,結轉的生產成本有差額,只做這部分的補錄就好了

嗚啦啦啦 追問

2024-01-06 12:32

不沖銷領料那我前面領的材料豈不是對不上按實際發票的名稱和單位

秦紅斌老師 解答

2024-01-06 14:24

同學你好,這樣的方法只是針對同一原材料,不同原材料,要分開處理哦,

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好,把暫估沖銷,再按發票實際金額作賬務處理便可。
2024-01-05 14:51:42
1,沖回1000 3,之間的差異一般不處理
2016-05-19 10:14:04
你好,12月份貨到了,但是發票1月到。12月份做賬是做暫估入庫處理的
2020-01-02 16:28:59
對的,是的,是這么做的。
2023-03-10 13:56:39
是的; 紅沖暫估 ;按照實際發票做賬即可?
2023-03-10 13:57:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...