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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-04-21 11:11

你只能取得發票才能平賬呀,要不然你就得做無票成本,在增值稅申報的時候納稅調增了。

虛心的花生 追問

2020-04-21 11:12

如果我去稅局調增18年匯算清繳補稅,賬務上怎么處理

陳老師 解答

2020-04-21 11:15

當時入庫的分錄是怎么樣的同學

虛心的花生 追問

2020-04-21 11:16

借:庫存商品 貸:應付賬款(暫估入庫),且當月結轉了成本

陳老師 解答

2020-04-21 11:18

那你應付賬款付給別人了嗎

虛心的花生 追問

2020-04-21 11:19

沒有,這筆業務沒有發生過,是當時會計為了少交企業所得稅做的

陳老師 解答

2020-04-21 11:23

那就是借:應付賬款 ——暫估
              貸:以前年度損益調整
然后結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤

虛心的花生 追問

2020-04-21 11:26

調增補繳的稅費和稅收滯納金的分錄呢

陳老師 解答

2020-04-21 11:33

借:所得稅費用
貸應交稅費——應交所得稅

借:應交稅費——應交所得稅
營業外支出(滯納金)
貸  銀行存款

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相關問題討論
你只能取得發票才能平賬呀,要不然你就得做無票成本,在增值稅申報的時候納稅調增了。
2020-04-21 11:11:27
你好,你可以在納稅調整表里最下面一行,有個其他。在那里調整就可以。
2022-05-06 12:12:59
你好,這個貨物什么時間銷售出去的?二一年你是怎么做的?
2022-03-07 13:29:55
在納稅調減就可以的,之前沒有紅沖不是。
2023-02-16 13:37:54
同學,您好,匯算前把票補進去就可以了。
2022-02-12 20:46:13
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