2019年12月計提附加稅和企業(yè)所得稅的時候計提多了,因為實際繳納稅費的時候是有減免部分,所以我當時是按照實際繳納的附加稅填的所得稅的申報表,這樣一來,附加稅和所得稅我都計提多了,到了2020年2月份,通過以前年度損益科目調(diào)整了多計提的部分,現(xiàn)在在匯算清繳的財務報表中,我不知道是按照12月的利潤表填寫,還是按以前年度損益調(diào)整后的金額填寫呢?

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于2020-04-22 11:51 發(fā)布 ??1547次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-22 11:57
你這個匯算清繳是根據(jù)12月利潤表,多計提,你這個填寫納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增,
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你這個匯算清繳是根據(jù)12月利潤表,多計提,你這個填寫納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增,
2020-04-22 11:57:40
同學你好
對的
是這樣操作的
2022-03-25 16:04:08
以前年度損益調(diào)整到數(shù)據(jù),不需要填,因為是20年的數(shù)據(jù)
2022-04-22 15:31:39
你的情況可以通過早前稅收帳戶表中的“比例調(diào)整”功能來實現(xiàn),由于2020年事后應當及時計提的所得稅款未及時計提,因此應在2021年稅收帳戶表的“比例調(diào)整”項里補繳。
調(diào)整比例的具體做法是:根據(jù)2020年應及時計提的所得稅款額與2021年按照原稅前收入計算出來的所得稅款額之間的比例,確定2021年實際應計提的所得稅款額,將這部分所得稅款填入“比例調(diào)整”項中,即可將2020年未及時計提的所得稅款正確報稅。此外,由于將2020年應計稅款補計到2021年,因此2021年的所得稅稅額將增加,但實際應繳的稅款不變。
2023-03-01 12:57:05
你好,你這筆在21年是發(fā)放了嗎?
2022-04-22 18:00:01
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2020-04-22 12:00
maize老師 解答
2020-04-22 12:08