

老師好,我司3月申報增值稅,應(yīng)交銷項稅16887.74,沒有繳納,等到4月申報的時候有張進(jìn)項發(fā)票,抵扣了進(jìn)項稅16527.14,用的是一般退抵稅。留抵稅已經(jīng)抵了銷項稅,5月申報表怎么填,默認(rèn)的不對
答: 你好同學(xué),您是說哪里不對呢?我看那個應(yīng)納稅額是零呀。
老師,銷項稅131149.96,進(jìn)項稅120658.41,前期領(lǐng)票時已經(jīng)預(yù)繳了25494元稅款,當(dāng)期納稅申報表抵扣后不用繳納增值稅了,是不是填納稅申報表要計提繳納附加稅,然后繳納附加稅?
答: 不交增值稅,就不計提附加的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可以把進(jìn)項都抵扣了,再留抵嗎?這個月銷項8719.8,進(jìn)項進(jìn)項10814.36,可以這樣申報嗎
答: 你好;? 1.? ?可以的。? 你這樣就會留抵的 。 2. 可以以后月份產(chǎn)生了銷項稅抵扣的? ?







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寶藏 追問
2020-04-27 13:26
樸老師 解答
2020-04-27 13:29
寶藏 追問
2020-04-27 13:30
樸老師 解答
2020-04-27 13:33