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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-10-21 14:41

同學(xué)你好!這個都是先要結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
     貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
實際繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
     貸:銀行存款

小鄧 追問

2021-10-21 15:04

老師,沒有懂

許老師 解答

2021-10-21 15:07

我這個是先把銷項稅/進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅啊
比如銷項稅10萬元    進(jìn)項稅7萬元
這樣   未交增值稅  就是3萬元    在貸方
下期交3萬元增值稅的

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同學(xué)你好!這個都是先要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
2021-10-21 14:41:59
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
學(xué)員您好,是的,對的
2022-10-27 14:05:25
你好 這個進(jìn)項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
2022-10-30 10:15:46
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進(jìn)項稅,勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
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