

老師,增值稅最后銷項抵扣進(jìn)項,然后繳納銷項稅金怎么做呢
答: 同學(xué)你好!這個都是先要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
老師好。7月份開銷項發(fā)票增值稅出來,那7月份進(jìn)項沒有抵扣,7月份進(jìn)項發(fā)票增值稅到8月份進(jìn)項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項發(fā)票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅的附表,增值稅的銷項0稅率,為何進(jìn)項可抵扣?
答: 你好 這個進(jìn)項是大于銷項的,因此是可以抵扣的









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小鄧 追問
2021-10-21 15:04
許老師 解答
2021-10-21 15:07