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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-29 15:07

你好,全部作為工資入賬
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬

借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款等

會計(jì)小白_ph705621 追問

2020-04-29 15:09

19年12份支付的當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)工資薪金,當(dāng)做管理費(fèi)用做的,現(xiàn)在可以這樣按應(yīng)付職工薪酬做嗎

立紅老師 解答

2020-04-29 15:09

你好,可以,是可以的,

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相關(guān)問題討論
你好,全部作為工資入賬 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等
2020-04-29 15:07:46
你好,稍等一下寫給你
2024-03-26 10:20:19
學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)交款-社保費(fèi),交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023-04-07 16:02:24
意思是沒有扣失業(yè)金?
2022-04-14 09:16:14
您好 可以不計(jì)提 或者計(jì)提后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
2020-02-25 14:28:19
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