- 送心意
王曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-01 18:00
你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82
貸 銀行存款 981.82
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23
貸 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23
借 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82
貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82
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你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52
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2020-05-01 18:00:52
借固定資產
借進項
貸實收資本
2022-08-29 09:22:31
學員你好,分錄如下
借原材料2000*20%2B1000應交稅費增值稅進項稅額5200%2B90貸:應付賬款2000*20%2B1000%2B5200%2B90
2022-12-30 08:25:24
你好 期末留底進項稅額 不需要賬務處理的
2022-01-12 14:50:11
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一朵小花 追問
2020-05-01 18:05
王曉老師 解答
2020-05-01 18:18