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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-01 18:00

你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82
               貸  銀行存款   981.82
   借  應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23
         貸  應交稅費-未交增值稅  4809.09-310.23
   借  應交稅費-未交增值稅   4809.09-310.23-981.82
     貸銀行存款    4809.09-310.23-981.82
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一朵小花 追問

2020-05-01 18:05

我是這樣結轉的,但我的科目余額表轉出未交增值稅期末貸方有個981.82。這個是怎么回事?

王曉老師 解答

2020-05-01 18:18

你好,應交稅費-未交增值稅,肯定還有借方900多吧。

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你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52
你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82 貸 銀行存款 981.82 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23 貸 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23 借 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82 貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82 可以一起討論 如滿意請五星好評,謝謝
2020-05-01 18:00:52
借固定資產 借進項 貸實收資本
2022-08-29 09:22:31
學員你好,分錄如下 借原材料2000*20%2B1000應交稅費增值稅進項稅額5200%2B90貸:應付賬款2000*20%2B1000%2B5200%2B90
2022-12-30 08:25:24
你好 期末留底進項稅額 不需要賬務處理的
2022-01-12 14:50:11
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