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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-08 10:44

12月份借庫存商品進項貸應付賬款
作廢之后,借應付賬款貸,庫存商品進項轉出,
開了發票,借庫存商品進項貸應付賬款。

瞳色。 追問

2020-05-08 13:08

19年12月開的票,后面給我們,我們這邊已經認證抵扣了,4月又開了負數發票過來,老師第一筆分錄我知道,第二筆和三筆好像沒理解,對方公司開的是負數票過來的

郭老師 解答

2020-05-08 13:11

開了負數發票,你需要紅沖吧。

瞳色。 追問

2020-05-08 13:16

對,第一筆分錄我理解,后面的分錄怎么做

郭老師 解答

2020-05-08 13:19

紅沖的分錄怎么做?

郭老師 解答

2020-05-08 13:19

你是不是應該之前做相反分錄就可以。
只不過是進項稅改成進項轉出。

瞳色。 追問

2020-05-08 13:25

那就是兩筆分錄了,1借庫存商品,進項貸應付賬款
紅沖2.借庫存商品負數,進項轉出,貸應付賬款負數

郭老師 解答

2020-05-08 13:26

進項轉出也是負數。

瞳色。 追問

2020-05-09 09:33

謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-09 09:34

不用客氣的,

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相關問題討論
12月份借庫存商品進項貸應付賬款 作廢之后,借應付賬款貸,庫存商品進項轉出, 開了發票,借庫存商品進項貸應付賬款。
2020-05-08 10:44:07
負數發票的話 就按紅字做分錄 或者做反向分錄 就可以了哈
2020-07-12 22:28:30
您好, 做負數分錄就可以了
2023-12-04 10:20:46
你好: 借:庫存商品(負數) 應繳稅費--應繳增值稅(進項稅額)(負數) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 (負數) 如果已經結轉了主營業務成本,還需要轉出 借:主營業務成本(負數) 貸:庫存商品(負數)
2022-01-13 10:34:16
你好,就這一張發票嗎?沒有其他的籃子發票嗎?
2022-04-01 11:45:50
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