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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經濟師

2022-01-13 10:34

你好:
借:庫存商品(負數)

應繳稅費--應繳增值稅(進項稅額)(負數)

貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 (負數)

如果已經結轉了主營業務成本,還需要轉出

借:主營業務成本(負數)

貸:庫存商品(負數)

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2022-01-14 08:54

進項轉出的分錄不用做嗎?

宋艷萍老師 解答

2022-01-14 08:57

不用做轉出,做負數直接沖抵。

上傳圖片 ?
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你好: 借:庫存商品(負數) 應繳稅費--應繳增值稅(進項稅額)(負數) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 (負數) 如果已經結轉了主營業務成本,還需要轉出 借:主營業務成本(負數) 貸:庫存商品(負數)
2022-01-13 10:34:16
同學你好 不可以計算抵扣 按發票上的稅額
2024-12-02 15:02:26
同學你好 這個是9%的進項
2023-03-23 09:20:30
你好 一般納稅人開票是? 13? ?
2022-05-09 16:43:04
借原材料,應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,這個進項是9%的,你生產領用的時候再加計扣除1%, 借生產成本 進項 貸原材料。
2022-09-27 12:03:14
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