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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-18 17:43

你好   需要去重新建賬的   你最好是重新建賬   期初錯誤了 你期初也不平的哦

黃曉萌 追問

2020-05-18 18:02

那這樣所有的報稅都要重報是嗎?

meizi老師 解答

2020-05-18 18:06

你好   你只是這個錄入錯誤了 你涉及報錯了的話就要重報的

黃曉萌 追問

2020-05-18 18:10

每次企業(yè)所得稅時,需要填資產(chǎn)負(fù)債表,里面都有實收資本,這樣的話基本上企業(yè)所得稅都要重報。是這樣對吧?

meizi老師 解答

2020-05-18 18:12

你好嗯是的 你盡快調(diào)整過來

黃曉萌 追問

2020-05-18 18:14

能通過調(diào)賬解決嗎?

meizi老師 解答

2020-05-18 18:15

你好   要看你這個金額是怎么寫的。 如果能調(diào)整的話 是可以 。但是一般是建議你重新建賬的

黃曉萌 追問

2020-05-18 18:16

相差了1萬,請問調(diào)整如何調(diào)呢?

meizi老師 解答

2020-05-18 18:18

你好   你去看看你期初平不平衡。 按理說你實收資本錯誤了 你期初是不平衡的   你去看看 之前錄入錯誤了期初是調(diào)整的那個科目 這樣好調(diào)整分錄過來

黃曉萌 追問

2020-05-18 18:27

如何查看呢?把賬上實際期初余額和建賬依據(jù)一一對比是嗎?非常感謝您的耐心解答

meizi老師 解答

2020-05-18 18:29

你好沒事的  嗯是的。 你去看看你期初建賬的科目  對應(yīng)每個科目是怎么做的  跟當(dāng)時的期末余額核對下    到時找差異。 你實收資本錯誤了說明你對應(yīng)的有一個科目是錯誤的  這樣好調(diào)整過來

黃曉萌 追問

2020-05-18 18:34

好的,非常感謝!

meizi老師 解答

2020-05-18 18:36

沒事的 希望能幫到你 以后建賬注意核對下數(shù)據(jù)

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你好 需要去重新建賬的 你最好是重新建賬 期初錯誤了 你期初也不平的哦
2020-05-18 17:43:52
同學(xué)你好 你們的財務(wù)制度備案錯誤; 你們應(yīng)該是非營利會計制度 這個財務(wù)報表是企業(yè)會計準(zhǔn)則
2020-07-08 20:05:17
你好,年末需要打印的賬本有:總賬,明細(xì)賬,日記賬等?
2022-01-15 15:24:39
你好,是貸方
2017-05-12 09:00:09
同學(xué)你好 折舊的嗎
2022-03-28 16:08:27
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