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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-19 08:32

你好,是需要對賬的。你說的正負差,需要以盤點數為準來調整

凌晨 追問

2020-05-19 08:33

凌晨 追問

2020-05-19 08:34

老師,這個對賬的結果對嗎?還有這個每次期末這個對賬必須無差額嗎?

趙海龍老師 解答

2020-05-19 09:17

應該保持賬實相符
這個應該是帳上沒有下賬引起的

凌晨 追問

2020-05-19 09:22

老師,這個什么叫賬上沒有下賬呢,沒明白,我再生成采購發票憑證的時候系統自動生成借原材料和庫存商品,但我實際入庫的時候是入的成品倉呢,還有我出庫單是按物料類別出的,原材料倉出庫的,為什么總賬上不顯示呢

趙海龍老師 解答

2020-05-19 10:11

就是貨物已發,但是賬務沒有處理

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相關問題討論
你好,是需要對賬的。你說的正負差,需要以盤點數為準來調整
2020-05-19 08:32:35
你好!一個是核算庫存的數量、一個是核算庫存的金額
2021-04-03 17:20:04
你好,金蝶-供應鏈-存貨核算-期末處理-期末結賬: 結賬時需要保持一個數據相對的靜止。即,如果正在結賬時,不能填寫其他業務。 是指會計期末將各賬戶余額結清或結轉下期,使各賬戶記錄暫告一個段落的過程。包括虛賬戶的結清和實賬戶的結清。 金蝶-供應鏈-存貨核算-期末處理-期末關賬: 就是暫時將所有的業務凍結掉,不能產生新的業務,使結賬有一個相對穩定的環境,有利于結賬順利結束。 是指啟用新賬之前關閉新賬之前月份的記賬功能。
2020-06-29 08:36:31
你好,需要先找到那個月才可以看看差異的原因
2024-02-20 10:13:36
您好,那您需要核對您的總賬的庫存進出明細和存貨模塊的進出明細
2019-12-06 12:59:41
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