

老師 ,去年年底計(jì)提的年終獎(jiǎng) 這個(gè)月只發(fā)了計(jì)提數(shù)額的一半 賬上要把去年多計(jì)提的沖銷對吧?沖銷是直接原路沖費(fèi)用還是用未分配利潤年初呢?
答: 你好,是 利潤分配
借:管理費(fèi)用—-,貸:利潤分配——未分配利潤?
答: 同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,季末計(jì)提所得稅費(fèi)用借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費(fèi)用盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 老師,還未記賬,未記賬的利潤總額減去所得稅費(fèi)用的余額計(jì)入到利潤分配-未分配利潤中去?







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