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送心意

湯貴彬老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-30 15:16

同學你好,如果到了發票,金額與暫估的一樣,可以把發票直接附在暫估后面

湯貴彬老師 解答

2020-05-30 15:17

同學,很樂意回答你的問題,希望對你有所幫助,歡迎下次提問,請給老師五星好評。

luckyld 追問

2020-05-30 15:19

老師,他給的發票連上次暫估的和這次的金額開一塊兒了。

湯貴彬老師 解答

2020-05-30 15:22

那你可以協商讓他重新開票嗎,當月發票可以作廢重開

luckyld 追問

2020-05-30 15:24

就目前這樣的話怎么做賬好?

湯貴彬老師 解答

2020-05-30 15:26

現在這樣,把上月的暫估憑證,做相反的分錄,然后按照本月收到的發票重新入賬,
同學,很樂意回答你的問題,希望對你有所幫助,歡迎下次提問,請給老師五星好評。

luckyld 追問

2020-05-30 15:32

因為暫估的材料已經結轉成本了,暫估的這塊兒賬已經是平的,重新做相反分錄的話又出現一個暫估的數,感覺又不對了呢。

湯貴彬老師 解答

2020-05-30 15:40

同學你好,紅字沖銷,然后,繼續藍字發票,沒有哪里不對啊,科目沒有變,

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你好,付個人承包款 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目 結轉成本,借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 金額=銷售數量*單位產品成本?
2021-08-12 20:52:51
你好,下個月發票到了,發現成本結轉少了,需要補做成本的結轉
2023-02-08 20:20:32
?你好1.? ? ?你們暫估數據和你實際有差異嗎 ?? 如果有差異就得調整的?
2022-08-10 10:37:37
你好,還是需要先做購進原材料分錄,然后做領用分錄,完工分錄,結轉成本分錄 結轉成本分錄是,借;主營業務成本,貸;庫存商品
2019-06-22 10:02:45
暫估入庫借原材料貸應付賬款 領用,借生產成本貸原材料。
2020-04-28 15:03:25
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