

老師 我在月初 暫估了一筆原材料,而且已經全部領用。下個月發票到了,發現成本結轉少了,我應該怎么做賬
答: 你好,下個月發票到了,發現成本結轉少了,需要補做成本的結轉
老師,1月暫估入庫的原材料已經結轉成本了,這個月發票到了我怎么做賬呢?
答: 同學你好,如果到了發票,金額與暫估的一樣,可以把發票直接附在暫估后面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,問下就是暫估的原材料當月暫估出庫,出庫,月末結轉成本,下月收到發票我材料表還需要正常做一比正常的負數出入庫嗎?按發票我需要做一次正常的出入庫嗎
答: ?你好1.? ? ?你們暫估數據和你實際有差異嗎 ?? 如果有差異就得調整的?







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