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送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-10 20:11

你好 不對的
借:管理費用/銷售費用3000
貸:應付職工薪酬-工資 3000
 借:應付職工薪酬-工資3000
貸:庫存現金3000

鴿 追問

2020-06-10 20:15

我們剛成立的公司。剛建帳。庫存現在 沒有期初余額。不得先把庫存現金。入賬。做個分錄嗎?

劉茜老師 解答

2020-06-10 20:17

你這個是投資分錄。沒有錢的情況下先做投資入股分錄。然后再按上面那個分錄做工資發放。

鴿 追問

2020-06-10 20:32

我建帳的時候。沒有期初數據。不成立。我就把銀行現金的錢寫期初數據了。那就不用做投資的分錄了吧

劉茜老師 解答

2020-06-10 20:37

公司剛成立應該期初都是0的 。你建賬的時候不能填有金額的

鴿 追問

2020-06-10 20:38

起初余額都填寫0就行是吧!然后再點擊開賬就行是吧

劉茜老師 解答

2020-06-10 20:40

是的,建賬時候期初余額都是0,然后再做建設期那些分錄,增加實收資本,增加現金

鴿 追問

2020-06-10 20:41

好的謝謝老師。

劉茜老師 解答

2020-06-10 20:43

不客氣,祝你工作生活愉快!

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你好 不對的 借:管理費用/銷售費用3000 貸:應付職工薪酬-工資 3000 借:應付職工薪酬-工資3000 貸:庫存現金3000
2020-06-10 20:11:55
你好,之前的分錄是什么呢
2022-04-14 16:57:30
借:實收資本 貸:銀行存款
2021-10-21 20:29:57
借短期借款貸實收資本。
2022-01-18 15:02:59
借銀行存款貸實收資本。
2021-10-22 11:30:50
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