老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,去年建帳初期現(xiàn)金入錯到科目實收資本,今年是否可以進行調(diào)整或是沖減呢?如果可以調(diào)整請問一下要怎么做分錄?
答: 你好,之前的分錄是什么呢
老師我們是4月份新成立的公司。我們給員工發(fā)的工資是現(xiàn)金。直接發(fā)了。做分錄。借現(xiàn)金3000貸實收資本3000..對嗎假如是3000元
答: 你好 不對的 借:管理費用/銷售費用3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資3000 貸:庫存現(xiàn)金3000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司借現(xiàn)金做短期借款,然后短期借款轉(zhuǎn)實收資本,請問應(yīng)該怎樣做分錄
答: 借短期借款貸實收資本。






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發(fā)嗲的帆布鞋 追問
2022-04-15 10:58
小云老師 解答
2022-04-15 11:00