

主表有減免額是財稅[2012]15號 財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額,我銷項稅額649.95元進項稅額是479.7元,應納稅額減征額是170.25元(稅盤及服務費是460本次低減170.25),那么附加稅我該怎么填寫?
答: 您好,這個月增值稅實際沒交,所以附加稅依據為0。
老師,我這個月在申報增值稅減免稅申報表時候,之前專門有一個《購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅?《財政部?國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》?財稅〔2012〕15號。可以減免增值稅的。但是現在查詢不到了?怎么操作呢
答: 你好,你是現在需要抵扣嗎?是的話你直接填寫主表23行的應納稅減征額,試一下吧 這個政策沒有取消
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅稅控系統技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?



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粵公網安備 44030502000945號



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2020-06-11 16:57
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2020-06-11 17:04
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2020-06-12 09:36
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2020-06-12 09:53