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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-12 09:46

是的,要是材料到可以先做借原材料 貸應付賬款暫估款

Lie 追問

2020-06-12 09:49

老師  那我直接掛往來  不做暫姑這可以不  發票到的時候 借原材料  貸  預付  這樣可以不

maize老師 解答

2020-06-12 09:57

你這個不跨月可以,但是要是后面幾個月才到材料你先用需要先掛暫估這個

Lie 追問

2020-06-12 10:12

老師 能幫我寫一下完整的分錄嗎

maize老師 解答

2020-06-12 10:16

做借原材料 貸應付賬款暫估款  到發票做借做借原材料  負數 貸應付賬款暫估款 負數,按發票做借原材料 貸應付賬款 供應商

maize老師 解答

2020-06-12 10:17

做借原材料 貸應付賬款暫估款 到發票做借做借原材料 負數 貸應付賬款暫估款 負數,按發票做借原材料 貸預付賬款 供應商

Lie 追問

2020-06-12 10:18

好的  謝謝老師

Lie 追問

2020-06-12 10:20

以第一個還是第二個為準?

Lie 追問

2020-06-12 10:21

款已經付給對方了的

maize老師 解答

2020-06-12 10:24

第2個這個,這個你之前做預付賬款,那這個后面做預付賬款,

Lie 追問

2020-06-12 10:25

好  謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-12 10:30

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好,是進項發票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
是的,要是材料到可以先做借原材料 貸應付賬款暫估款
2020-06-12 09:46:01
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
收到發票的時候,借原材料 負數 貸:應付賬款,負數 然后再按發票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
您好,因為需要做暫估,發票未到的暫估入庫材料,貸方就應當通過應付賬款—暫估核算。
2020-06-06 01:23:59
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