老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業(yè)務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規(guī)范一點,就把賬補齊。 答


玉米收購,預付20萬,已經開了發(fā)票21萬,剩余一萬沒有支付,可以借,原材料21萬,貸,預付賬款20萬 應付賬款1萬嗎
答: 同學你好 這個可以的
購買某公司原材料1.借:原材料貸:預付賬款-收到發(fā)票部分貸:應付賬款-未收到發(fā)票部分2.收到發(fā)票時借:應付賬款貸:預付賬款我認為第一部分錄直接做借:原材料貸:預付賬款第二部多此一舉
答: 您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應當通過應付賬款—暫估核算。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問發(fā)票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預付賬款,待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎?
答: 你好,是進項發(fā)票的紅沖??








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