

老師,我們向?qū)Ψ筋A(yù)付50%貨款,對(duì)方按預(yù)付的金額開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),我是直接借:材料 貸:存款還是要通過(guò)預(yù)付賬款來(lái)轉(zhuǎn)一下?
答: 您好,一般情況下,通過(guò)往來(lái)轉(zhuǎn)一下更清楚一些。
老師請(qǐng)教一下:預(yù)付貨款時(shí)借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,等收到材料入庫(kù)發(fā)票未到但付尾款了,還是做借:原材料貸:應(yīng)付帳款暫估嗎?收到票時(shí)是借:原材料,貸:銀行存款付尾款,剩余是沖減預(yù)付賬款還是應(yīng)付帳款?
答: 你好,收到材料入庫(kù),發(fā)票未到,還是做暫估入賬處理 收到票時(shí),先沖銷(xiāo)暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做材料入賬分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公賬走賬了,后來(lái)收到原材料但是發(fā)票沒(méi)有到就借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 借:原材料-暫估入賬,貸:預(yù)付賬款 第二個(gè)月等發(fā)票到了就紅沖借:原材料-暫估入賬 負(fù)數(shù)金額貸:預(yù)付賬款 然后做正確的分錄借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸:預(yù)付賬款 ;如果既沒(méi)有收到貨也沒(méi)有收到發(fā)票就是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 是這樣做分錄的嗎
答: 上述說(shuō)的是正確的處理方式,付款時(shí)借預(yù)付賬款,收到原材料發(fā)票沒(méi)到,需要進(jìn)行暫估原材料;收到發(fā)票再?zèng)_銷(xiāo)前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時(shí)到,直接按發(fā)票入賬





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



陽(yáng) 追問(wèn)
2020-06-12 22:18
路老師 解答
2020-06-12 22:22
陽(yáng) 追問(wèn)
2020-06-12 22:24
路老師 解答
2020-06-12 22:25
陽(yáng) 追問(wèn)
2020-06-12 22:26
路老師 解答
2020-06-12 22:43
陽(yáng) 追問(wèn)
2020-06-12 22:44
路老師 解答
2020-06-12 22:45