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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-15 10:09

賬上 做更正分錄 ,借 其他應付款 貸管理費用,報表報錯的可以去大廳更正申報

金靈 追問

2020-06-15 10:11

那前面放的憑證發票要拿出來嗎?另外金額不大,在一千以內的可以直接在下月做這個更正分錄嗎?

玲老師 解答

2020-06-15 10:16

如果那張發票不是開給你企業的,你不能做帳,需要給實際收票企業,最好是在發現就做更正處理

金靈 追問

2020-06-15 10:19

老師  是因為B公司是新公司銀行還沒有錢,所以產生了費用就用A公司先付了 ,后面B公司要還給A公司的;但前面的財務做了A公司的管理費用而申報了 ,如果我調整到其他應付款的話,是否需要把前面已經裝訂的憑證與發票拿出來等以后B公司付款給A公司時做B公司的憑證;另是否不去大廳調整報表 直接在下期更正?

玲老師 解答

2020-06-15 10:45

前面那個費用不是你企業發生的,你要把發票給b公司,你只是代收代付,用銀行回單做本來就可以,更正的分錄,上面給你寫的,然后申報有錯誤的,去大廳做更正申報

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相關問題討論
賬上 做更正分錄 ,借 其他應付款 貸管理費用,報表報錯的可以去大廳更正申報
2020-06-15 10:09:23
你好你說的是企業所得稅嗎?如果是的話,在利潤總額里面。
2022-01-10 09:28:01
同學你好,一年以內的費用,可以先計入預付賬款,然后分月攤銷,進項稅額可以一次性認證抵扣 借:預付賬款 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 每月分攤: 借:管理費用 貸:預付賬款
2021-10-12 00:03:10
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-03-31 10:52:15
同學,你好 對方開了發票金額是多少?你需要分攤費用嗎?
2022-04-14 13:34:20
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