你好 想問一下 應(yīng)付帳款年底付款了 但忘了做充抵。跨年以后補(bǔ)錄分錄怎么做呢?當(dāng)時付款的時候做的借 單位管理費(fèi)用 貸 銀行。 要是調(diào)整分錄的話 借 -單位管理費(fèi)用 借 應(yīng)付帳款嗎?

穩(wěn)重的泥猴桃
于2022-03-31 10:49 發(fā)布 ??2096次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-31 10:52
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
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同學(xué)你好,一年以內(nèi)的費(fèi)用,可以先計入預(yù)付賬款,然后分月攤銷,進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性認(rèn)證抵扣
借:預(yù)付賬款
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
每月分?jǐn)偅?借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
2021-10-12 00:03:10
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2022-03-31 10:52:15
同學(xué)你好
你的問題是什么
2022-03-10 10:49:12
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
分錄對的
2022-07-07 10:03:28
同學(xué)你好
1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么?
2、但是我們出納這邊她說,差點(diǎn)忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應(yīng)該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
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郭老師 解答
2022-03-31 10:52