

你好,一筆管理費用要分一年攤銷,分錄怎么處理呢?(已收到專票,已付款)
答: 同學你好,一年以內的費用,可以先計入預付賬款,然后分月攤銷,進項稅額可以一次性認證抵扣 借:預付賬款 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 每月分攤: 借:管理費用 貸:預付賬款
你好 想問一下 應付帳款年底付款了 但忘了做充抵。跨年以后補錄分錄怎么做呢?當時付款的時候做的借 單位管理費用 貸 銀行。 要是調整分錄的話 借 -單位管理費用 借 應付帳款嗎?
答: 你好,當時的分錄是怎么做的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的








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