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祺祺
于2020-06-15 13:15 發布 ??1053次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-06-15 13:16
你好 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業所得稅 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
祺祺 追問
2020-06-15 13:18
謝謝老師
答疑蘇老師 解答
2020-06-15 13:19
不客氣 祝工作順利哦!
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請問老師,補交上年的所得稅,怎么寫分錄呢?
答: 你好 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業所得稅 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師:所得稅匯算清繳補交的所得稅,分錄如何做?
答: 您好,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯算清繳補交所得稅怎么做分錄?
答: 同學你好 是什么會計準則
補交上一年度的企業所得稅分錄怎么寫呀
討論
匯繳的時候 補交所得稅 分錄怎么做
匯算清繳補交的所得稅怎么做分錄
請問,2021年10月稅務檢查,補交2020年企業所得稅2720.22元的會計分錄,補交2021年6月份企業所得稅77.01元的會計分錄。謝謝!
年度所得稅清算需要補稅,補稅分錄:(1)借:所得稅費用,貸:應交稅費~企業所得稅。(2)借:應交稅費~企業所得稅,貸:銀行存款。這樣做分錄可以嗎?報表需要做調整嗎
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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祺祺 追問
2020-06-15 13:18
答疑蘇老師 解答
2020-06-15 13:19