老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


企業取得未認證增值稅專用發票時,會計分錄怎么做
答: 借管理費用 應交稅費待認證 貸銀行
1.某工業企業材料的日常核算按照實際成本計價,該企業發生以下業務; 共42分)(1)3月7日購入甲材料一批,增值稅專用發票注明的材料價款為40000元,增值稅額為5200元,材料己驗收入庫,發票賬單等結算憑證已收到,貨款已通過銀行支付。票 39550元結算貨款,材料尚未驗收入庫。 (2)4月10日購入乙材料一批,價款35000元,增值稅額4550元,簽發一張3個月期限的商業承兌匯(3)4月15日根據合同約定,預付丙材料款 50000元。值稅額 10400元,補付余款 40400元. (4)4月20日上述購買的丙材料運到并驗收入庫,收到發票賬單等結算憑證,材料價款80000元,增(5)自制材料完工驗收入庫,實際成本50000元.要求 根據上述業務編制會計分錄。
答: 1.借在途物資40000 應交稅費進項稅額5200 貸銀行存款45200
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
某工業企業一般計稅方法納稅人適用的增值稅稅率為13%五月的有關銷售資料如下一對外提供加工服務開出的增值稅專用發票上注明的加工費為5000元增值稅稅額為650元款項已收到,二。銷售給大華公司乙產品二百件開具普通,發票發票上中棉的金額為226000元,用轉賬支票結算成本每件800元的會計分錄
答: 你好 1,借:銀行存款 5650?,貸:主營業務收入?5000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?650 2,借:銀行存款 226000?,貸:主營業務收入 200000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)26000 借:主營業務成本 200*800 ?,?貸:庫存商品?200*800 ?








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2020-06-16 11:25
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