

老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
答: 一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 借:管理費(fèi)用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
這個(gè)做分錄是做借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)3610.76,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3.38,貸銀行存款3614.14嗎
答: 是的,專票那張可以抵扣,其他的不能。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用-水電費(fèi)上年多計(jì),跨年會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整








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2020-06-16 16:47
江老師 解答
2020-06-16 16:49
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2020-06-16 16:57
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