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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 16:31

一、沖銷2019年的賬務(wù)處理
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款  負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
借:管理費(fèi)用  正數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   正數(shù)
貸:銀行存款   正數(shù)

綠色 追問

2020-06-16 16:47

老師這個(gè)需要做以前年度損益調(diào)整嗎

江老師 解答

2020-06-16 16:49

這個(gè)不用做以前年度損益調(diào)整,因?yàn)檫@個(gè)是增加利潤(rùn)的事項(xiàng),就是需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的事項(xiàng)。

綠色 追問

2020-06-16 16:57

老師,在什么情況下需要做以前年度損益調(diào)整

江老師 解答

2020-06-16 16:57

就是不屬于本年的費(fèi)用。

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一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 借:管理費(fèi)用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
是的,專票那張可以抵扣,其他的不能。
2022-02-21 16:48:41
你好,單純的轉(zhuǎn)出是這樣做分錄 只是后面還需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2024-03-30 14:31:45
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
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