請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩定就業。 答
按規定領營業執照30天內要辦稅務登記。逾期補登, 問
您好,現在注冊好工商,就開通稅務了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發票后申報沖紅的 答
老師,補繳的以前年度稅款不影響當年的利潤,只影響 問
你好,只能網上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協查憑證不復印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


第一筆:借:管理費用-943.4(負數)應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出-56.6(負數)貸:銀行存款(負數)1000第二筆:借:管理費用943.4應交稅費——應交增值稅——進項稅額56.6貸:銀行存款 1000請老師看下是這樣的嗎?
答: 您好, 您這個是什么業務呢?
這個做分錄是做借管理費用服務費3610.76,應交稅費進項稅額3.38,貸銀行存款3614.14嗎
答: 是的,專票那張可以抵扣,其他的不能。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
答: 你好是的,可以這么理解的。
老師,收到一張專票:借:管理費用應交稅費-進項貸:銀行存款如果發現這張專票不能抵扣:借:管理費用貸:應交稅費-進項轉出?是這樣做分錄嗎。這樣管理費用不是雙倍了嗎,進項和進項轉出都有余額了
收到發票,應該做 借 管理費用 貸 銀行存款但是不小心做成了借 管理費用 應交增值稅進項稅貸 銀行存款本月應該怎么調整這個憑證
老師,您好!對方多開增值稅專用發票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
購進餐飲服務,做賬時:借:管理費用,應交稅費-增值稅,貸銀行存款,發票先抵扣認證,申報表再填寫進項稅額轉出,做賬再做,借管理費用,貸進項稅額轉出?












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