

做賬是:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款嗎
答: 您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
請問老師,用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi)-1200借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-156貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用——職工福利850應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)900借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50借:管理費(fèi)用——職工福利50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50老師,看下這個分錄對嗎
答: 可以的,可以這么做的。









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知足常樂 追問
2023-11-13 09:33
東老師 解答
2023-11-13 09:33