老師 ,您好 自行研發(fā)的無形資產(chǎn),在研究和開發(fā)階段都有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:原材料、銀行存款、應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)就是企業(yè)購入的原材料產(chǎn)生的嗎 如果是是用自己企業(yè)生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品建造固定或者無形的話,也會(huì)有視同銷售,貸方有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎,

只是現(xiàn)在低調(diào)
于2023-02-08 12:45 發(fā)布 ??1080次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15
您好,是的,您的理解非常正確
2023-11-08 10:11:58
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
您好,2022年匯繳申報(bào)完了么,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出的計(jì)入管理費(fèi)用中,2022年需要納稅調(diào)增的,您是不想更正2022年申報(bào)表,在2023年調(diào)整么,借: 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 12.16 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出 12.16
2023-05-31 11:29:45
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