25年3月購買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
答: 如果是3%的普通發(fā)票的可以免
某一按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人,一月份銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票4萬,開具增值稅普通發(fā)票3萬,未開具發(fā)票3萬,1月份增值稅如何申報(bào)
答: 您好 專票4萬填申報(bào)表第一欄跟第二欄 普通發(fā)票跟未開票金額填小微企業(yè) 9跟10欄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 ,我公司簽訂合同,將擁有的鐵路貨車租賃給不同客戶。合同約定租金提前支付,六月財(cái)務(wù)收到業(yè)務(wù)部門的開票申請,請求開具下一季度的租金發(fā)票給客戶,請問開具增值稅發(fā)票后 ,收入如何確認(rèn),可以當(dāng)月直接確認(rèn)嗎?如果要分?jǐn)偟较聜€(gè)月,分錄怎么做,本月增值稅申報(bào)有何影響。
答: 可以開票當(dāng)月直接確認(rèn)收入,也可以正規(guī)的按月確認(rèn)收入,開票時(shí)借應(yīng)收賬款,銀行存款等貸應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額以后每個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
10月份收到全年租金未開具發(fā)票,11月份開具全年租金發(fā)票,那么10月份還需要申報(bào)增值稅嗎?可以在11月份發(fā)票開具后一起申報(bào)不
老師,開具不征稅發(fā)票不需要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),那開具免稅普票要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?
請問:增值稅申報(bào)報(bào)表1填寫(開具增值稅發(fā)票這里),我們是外貿(mào)制造業(yè),銷售貨物都是開形式普票 那開具增值稅發(fā)票這里是不用填嗎?








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sunnyvip 追問
2020-06-16 16:56
玲老師 解答
2020-06-16 16:57